目 录
第一部分 工布江达县县委办概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工布江达县县委办2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 工布江达县县委办2021年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、其他重要事项情况说明
九、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 工布江达县县委办概况
一、部门决算单位构成
工布江达县县委办作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。
二、部门职责和机构设置
一、部门预算单位构成
中共工布江达县委员会办公室(以下简称县委办公室)是县委的综合部门,为正科级,负责推动县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事宜,加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子。县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室,接受县委全面深化改革委员会的直接领导,承担县委全面深化改革委员会具体工作,研究提出全县深化改革中坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究县深化改革工作规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实县委、县委全面深化改革委员会决策部署和要求等。
二、部门职责及机构设置
(一)主要职责
1、负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委办公室报送的综合性材料;负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发规。范性文件;负责县委和县委领导同志的文稿服务工作;保证县委日常工作正常运转。
2、负责党中央、区党委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查;负责县委领导同志指示、批示的督办、统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
3、负责围绕县委重要决策和工作部署,开展调查研究、信息综合,为县委决策提供依据和服务;负责向区党委、市委及县委报送信息工作。
4、负责向县委领导同志报告重要情况,协助处理重要问题,承办县委文电、机要档案等工作;负责县委与市委、政府、市直有关部门及县直有关部门、各乡(镇)党委的协调联络工作;协调县人大、政府、政协办公室的工作。
5、负责县委常委会会议等各类重要会议的会议工作;负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。
6、负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。
7、负责落实县委及班子成员的主体责任工作。
8、负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,对全县档案工作进行监督检查和业务指导;负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。
9、负责管理党史,组织地方志资料征集、编研工作。
10、管理县委机要局(县密码管理局)、县档案馆。
11、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。
(二)机构设置
县委办公室为行政编制。
第二部分 工布江达县县委办2021年度部门决算明细表
(详见附表)
第三部分 工布江达县县委办2021年度部门决算数据说明
一、2021年度收入支出总体情况说明
工布江达县县委办2021年度收入合计6631344.99元,比上一年减少556196.65元,减少7.74 %;减少主要因为单位人员增加、经费减少。支出合计8334646.30元,比上一年增加2975926.62元,增长55.53%;增加原因主要为项目支出增加。
二、2021年度收入情况说明
工布江达县县委办2021年度收入合计6631344.99元,全部为财政拨款收入。
三、2021年度支出情况说明
工布江达县县委办2021年度支出合计8334646.30元比上一年增加2975926.62元,增长55.53%;增加原因主要为项目支出增加。其中:基本支出5920955.06元,占总支出的71.04%;项目支出2413691.24元,占总支出的28.96%。按支出经济分,其中:工资福利支出5352179.88元,占总支出的64.22%;商品和服务支出2707051.42元,占总支出的32.48%;对个人和家庭的补助支出275415.00元,占总支出的3.3%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
工布江达县县委办2021年度一般公共预算财政拨款收入合计6631344.99元,比上一年减少556196.65元,减少7.74 %;减少主要因为单位人员增加、经费减少。一般公共预算财政拨款支出合计8334646.30元,比上一年增加2975926.62元,增长55.53%;增加原因主要为项目支出增加。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
工布江达县县委办2021年度一般公共预算财政拨款支出8334646.30元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出541100.00元,占总支出的6.5%;卫生健康支出420000.00
元,占总支出的5%;一般公共服务支出6040281.30元,占总支出的72.47%;住房保障支出631740.00元,占总支出的7.6%。
(一)社会保障和就业支出(类)支出541100.00元,比2021年年初预算数499000.00元增加42100元,完成年初预算数的108.44%。
(二)卫生健康支出(类)支出420000.00元,比2021年年初预算数359900.00元增加60100元,完成年初预算数的116.7%,增加主要原因是人员的减少。
(三)一般公共服务支出(类)支出6040281.30元,比2021年年初预算数7006921.96元减少966640.66元,完成年初预算数的86.2%。
(四)住房保障支出(类)支出631740.00元,比2021年年初预算数403700.00元增加228040元,完成年初预算数的156.49%,主要原因为人员增加。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
工布江达县县委办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5920955.06元,比上一年增加1275693.42元,增加27.46 %。其中:人员经费支出5,568,179.88元,占基本支出的94.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出352,775.18元,占基本支出的5.96%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
工布江达县县委办2021年度“三公”经费决算254413.95元,比上一年增加88009.91元,增加34.6 % 。
1、因公出国(境)费为0元;
2、公务接待费0元;
3、公务用车购置及运行维护费254413.95元,占“三公”经费的100%,比上一年增加88009.91元,增加34.6 % 。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。工布江达县县委办2021年度机关运行经费352775.18元,比上一年增加127674.44元,增加50.04 %。
。截止2021年年底,工布江达县县委办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。固定资产总额4018469元。其中:房屋类固定资产3417700.00元,占资产总额的85.05%;车辆类固定资产600769元,占资产总额14.95%;其他固定资产0元,占资产总额的0%。
(三)政府采购情况。工布江达县县委办2021年度无政府采购。
(四)预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。
九、重点、重大项目信息
2021年工布江达县县委办无重大项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、一般行政管理事务,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
四、专项业务,指用于专项事务相关的支出。
五、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,指用于其他党办事务方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
七、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
九、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。