工布江达县人民政府

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2017年财政预算

发布时间:2019-01-16   浏览次数:   【字体:

2017年,我县预算安排的总财力为53365.6万元,比上年增加17870.69万元,增长10.21%。其组成为:本级财政收入任务4492万元,目标5206.3万元,比上年增加473.3万元,增长10%。一般性转移支付39922.66万元,专项转移支付补助6938.94万元,增值税返还982万元,稳定调节基金1030万元。

(一)收入安排。2017年,下达我县本级财政预算收入目标为5206.3万元,比去年增加473.3万元,增长10%。其中税收安排3271.3万元,自组收入安排1935万元。

(二)支出安排。为进一步贯彻落实《西藏自治区财政厅关于切实做好预决算公开工作的通知》(藏财预字〔2016〕119号)文件要求,我局在2017年细化了预决算内容,将工资福利支出细化到各部门,往年的工资福利支出未细化到各部门因此没有可比性。进一步改进预决算编制,提高了预决算的完整性、规范性、准确性,为公开预决算创造了良好的条件。

1.一般公共服务支出11194.81万元,比上年增长7164.98万元,增长177.80%,占总预算的20.98%。

2.公共安全支出4154.71万元,比上年增加2710.59万元,增长187.70%,占总预算的7.79%。

3.教育支出12464.08万元,比上年增加1426.37万元,增长12.92%,占总预算的23.36%。其中:县级20%教育配套资金1163.5万元。

4.科学技术支出188.26万元,比上年增加21.84万元,增长13.12%,占总预算的0.35%。

5.文化体育与传媒支出1117.46万元,比上年增加676.66万元,增长153.51%,占总预算的2.09%。 

6.社会保障和就业支出4577.25万元,比上年增加732.47万元,增长19.05%,占总预算的8.58%。

7.医疗卫生支出 5863.74万元,比上年增加2932.15万元,增长100.02%。占总预算的10.99%。

8.节能环保1179.7万元,比上年增加111.18万元,增长10.41%,占总预算的2.21%。

9.城乡社区事务支出516.12万元,比上年增加198.31万元,增长62.40%,占总预算的0.97%。

10.农林水事务支出7933.79万元,比上年增加665.30万元,增长9.15%,占总预算的14.87%。

11.交通运输支出145.47万元,比上年增加115.05万元,增长378.21 %,占总预算的0.27%。

12.资源勘察电力信息等事务支出160.1万元,比上年增加75.82万元,增长89.96%,占总预算的0.30%。

13.商业服务业等事务支出418.71万元,比上年增加1.10万元,增长0.26%,占总预算0.78%。

14.国土资源事业支出233.7万元,比上年增加170.17万元,增长267.86%,占总预算的0.44%。

15.住房保障支出2284.66万元,比上年增加425.66万元,增长22.90%,占总预算的4.28%。

16.其他支出933.04万元,比上年增加443.04万元,增长90.42%,占总预算的1.75%。

(三)盘活存量资金。2017年财政上将盘活2016年度以前的沉淀存量资金610.72万元 ,用于民生保障领域。