工布江达镇(部门)2017年度决算情况说明
一、2017年度一般公共服务收入支出决算总体情况说明
工布江达镇2017年收入总计756.08万元,支出总计756.08万元
二、2017年度一般公共服务收入决算情况说明
工布江达镇2017年度收入合计756.08万元财政拨款,占本单位总收入的100%。
三、2017年度一般公共服务支出决算情况说明
工布江达镇2017年度支出合计756.08万元,基本支出756.08万元,其中人员经费656.29万元,占80.63%;日常公用经 费 99.79万元,占19.37%。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
工布江达镇2017年度财政拨款支出合计756.08万元,占本单位总支出的100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
工布江达镇2017年度财政拨款支出合计756.08万元,
五、2017年度“三公”经费预决算情况说明
工布江达镇(部门)2017年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
13.3 |
13.3 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
13.3 |
13.3 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
13.3 |
13.3 |
|
⠂ ⠂ (2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
(说明1.介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况、与2016年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。
2.对因公出国(境)团组数及人数0、公务用车购置数0及保有量4,国内公务接待的批次0、人数0。
六、2017年度机关运行情况说明
(1)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。