目 录
第一部分 工布江达县团委概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工布江达县团委2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 工布江达县团委2021年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、其他重要事项情况说明
九、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
共青团工布江达县委员会概况
一、部门预算单位构成
共青团工布江达县委员会部门预算编制范围的部门有各办。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责:
1、贯彻执行县委、团区委和团市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全县共青团工作,领导和指导全县青联、学联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。
2、负责拟订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。
3、参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。
4、调查全县青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为县委、政府制定相关政策提供决策依据。
5、指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。
6、围绕县委、政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。
7、代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。
8、负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
9、募集青少年事业发展资金,组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动一高原绿色希望工程”。
10、负责县青年联合会和青年统战工作,组织指导全县青少年对内、对外友好交流。
11、负责拟订全县团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全市共青团组织、团干部队伍建设。
12、承办县委、政府交办的其他事项。
(二) 部门机构设置
共青团工布江达县委员会为机关行政编制,正科级单位。
第二部分 工布江达县团委2021年度部门决算明细表
(详见附表)
第三部分 工布江达县团委2021年度部门决算数据说明
一、2021年度收入支出总体情况说明
工布江达县团委2021年度收入合计751,364.52元,比上一年增加164803.73元,增加28.1 %;增加主要因为单位专项经费增加。支出合计754,624.52元,比上一年增加171784.73元,增加29.47 %;增加原因主要为专项经费支出增加。
二、2021年度收入情况说明
工布江达县团委2021年度收入合计751,364.52元,全部为财政拨款收入。
三、2021年度支出情况说明
工布江达县团委2020年度支出合计754624.52元。其中:基本支出515755.02元,占总支出的68.3%;项目支出238869.50元,占总支出的31.7%。按支出经济分,其中:工资福利支出474355.02元,占总支出的62.9%;商品和服务支出257384.5元,占总支出的34.1%;对个人和家庭的补助支出22885.00元,占总支出的3%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
工布江达县团委2021年度一般公共预算财政拨款收入合计751364.52元,比上一年增加164803.73元,增加28.1 %;增加主要因为单位专项经费增加。一般公共预算财政拨款支出合计754624.52元,比上一年增加171784.73元,增加29.47 %;增加原因主要为专项经费支出增加。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
工布江达县团委2021年度一般公共预算财政拨款支出754624.52元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出633255.80元,占总支出的83.92%;社会保障和就业支出41,356.28元,占总支出的5.48%;卫生健康支出31139.44元,占总支出的4.13%;住房保障支出48,873.00元,占总支出的6.47%。
(一)社会保障和就业支出(类)支出41356.28元,比2021年年初预算数38500.00元增加2856.28元,完成年初预算数的107.42%。
(二)卫生健康支出(类)支出31139.44元,比2021年年初预算数27700.00元增加3439.44元,完成年初预算数的112.42%,增加主要原因是人员的增加。
(三)一般公共服务支出(类)支出633255.80元,比2021年年初预算数534221.00元增加99034.8元,完成年初预算数的118.54%。
(四)住房保障支出(类)支出48873.00元,比2021年年初预算数31100.00元增加17773元,完成年初预算数的157.15%,主要原因为人员增加。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
工布江达县团委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出515755.02元。其中:人员经费支出497240.02元,占总支出的96.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出18515.00元,占总支出的3.6%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
工布江达县团委2020年度“三公”经费决算数0元。
1、因公出国(境)费为0元;
2、公务接待费0元;
3、公务用车购置及运行维护费0元。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。工布江达县团委2021年度机关运行经费18515.00元。
(二)国有资产占有使用情况。截止2021年年底,工布江达县国安委共有车辆0辆。固定资产总额0中:房屋类固定资产0元,车辆类固定资产0元,其他固定资产0元。
(三)政府采购情况。工布江达县团委2021年度无政府采购。
(四)预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目
九、重点、重大项目信息
2021年工布江达县团委无重大项目
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、农林水支出,反映政府农林水事务支出。
三、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
四、其他林业支出,指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
五、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
六、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
八、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。