工布江达县人民政府

政府信息公开

工布江达县错高乡人民政府2021年度部门决算公开

发布时间:2023-05-11   浏览次数:   【字体:

第一部分工布江达县错高乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县错高乡人民政府2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分工布江达县错高乡人民政府2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第一部分

工布江达县错高乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县错高乡人民政府为一级决算单位(党政综合办、政务综合办、经济发展和社会事业办、财务室、)下设三个事业编制机构(农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心),为2021年决算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

(一)内设机构划分及主要职责

根据《错高乡乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,错高乡乡人民政府是乡镇一级人民政府,下设党政综合办公室和财务办公室,农牧综合服务中心、文化综合服务中心

政府职责

1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2)研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。

5)抓好全乡精神文明和民主法治建设。

6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7)抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8)办理上级人民政府交办的其他事项。

办公室职责

(一)党政综合办公室,其主要职责是:负责党委、政府的日常事务,党政各项决定的督促落实,重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作;负责机构人员编制的日常管理工作;负责党建工作,抓好党员队伍的思想、组织、作风建设;负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作;负责群众来信来访工作;办理党政领导交办的其他事宜等工作。

(二)财务办公室,其主要职责是:负责农村合作经济管理;制定乡财务年度制度;严格控制财政支出,确保财务收支平衡;帮助、指导和监督本乡经济组织和村的财务管理工作;承办党委、政府交办的其他事项。

两个服务中心职责:

(一)农牧综合服务中心,其主要职责是:承担全乡农业技术推广任务;承担全乡农业机械管理工作;负责农牧相关法律、法规、条例和政策的宣传工作;做好农业技术推广工作;承担乡党委和政府交办的其他任务。

(三)文化综合服务中心,其主要职责是:运用各种文化艺术手段,对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育;组织群众性文艺、体育活动;辅导培训群众文艺骨干,做好文物宣传保护工作;指导各村文化工作,对乡文化市场进行监督、检查与管理;承担乡领导交办的其他任务。    

(三)机构设置

错高乡人民政府为行政编制内设机构5个,分别为党群综合办公室(包括信访室、纪检监察室、群团办、人大办等科室)、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室。

事业机构3个,分别为农牧综合服务中心、文化服务中心、机关后勤服务中心。

第二部分工布江达县错高乡人民政府2021年度部门决算明细表

(详见附表)

  第三部分 工布江达县错高乡人民政府2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度收入合计8965640.00元,比上一年增加1186750.64元,增长15.26%;增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计10876914.37元,比上一年增加2176881.37元,增长25.02%;增长主要因为单位人员增加、经费增加。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度收入合计8965640.00元,全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度支出合计10876914.37元,比上一年增加2176881.37元,增长25.02%;增长主要因为单位人员增加、经费增加。其中:基本支出10513185.08元,占总支出的96.66%;项目支出359689.29元,占总支出的3.34%;上年结转4040.00元。按支出经济分,其中:工资福利支出9584052.56元,占总支出的88.15%;商品和服务支出935403.81元,占总支出的8.60%;对个人和家庭的补助支出353418.00元,占总支出的3.25%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款收入合计8965640.00元,比上一年增加1186750.64元,增长15.26%;增长主要因为单位人员增加、经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计10876914.37元,比上一年增加2176881.37元,增长25.02%;增长主要因为单位人员增加、经费增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款支出10876914.37,主要用于以下方面:社会保障和就业支出919575.80元,占总支出的8.45%;卫生健康支出595847.56元,占总支出的5.48%;一般公共服务支出8126698.01元,占总支出的74.71%;住房保障支出1184793.00元,占总支出的10.89%。

(一)社会保障和就业支出(类)支出919575.80元,比2021年年初预算数803400.00元增加116175.8元,完成年初预算数的114.46%。

(二)卫生健康支出(类)支出595847.56元,比2021年年初预算数573800.00元增加22047.56元,完成年初预算数的103.84%,增加主要原因是人员的增加。

(三)住房保障支出(类)支出1184793.00元,比2021年年初决算数664700.00元增加520093元,完成年初决算数的178.24%,主要原因为人员增加。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款基本支出10513185.08元,比上一年增加2326601.44元,增加28.42%。其中:人员经费支出9584052.56元,占总支出的91.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出594714.52元,占总支出的8.84%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县错高乡人民政府2021年度“三公”经费决算数131910.03元,比上一年增加83454.03元,增长172.23% 。

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务接待费0元;

3、公务用车购置及运行维护费131910.03元,占“三公”经费的100%,比上一年增加83454.03元,增长172.23%

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。工布江达县错高乡人民政府2021年度机关运行经费594714.52元,比上一年增加195717.66元,增长49.05%。

(二)国有资产占有使用情况。截止2021年年底,工布江达县错高乡人民政府共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。固定资产总额8081689.00元。其中:房屋类固定资产7008689.00元,占资产总额的86.72%;车辆类固定资产1073000.00元,占资产总额13.28%。

(三)政府采购情况。工布江达县错高乡人民政府2021年度无政府采购。

(四)决算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县错高乡人民政府无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出,反映政府农林水事务支出。

三、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出,指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、三公经费,指纳入中央财政决算管理的“三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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