工布江达县人民政府

政府信息公开

工布江达县政府\后勤\编译科2022年度部门预算公开

发布时间:2023-12-20   浏览次数:   【字体:

第一部分工布江达县政府\后勤\编译科概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县政府\后勤\编译科2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 第三部分 工布江达县政府\后勤\编译科2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县政府\后勤\编译科概况

一、部门决算单位构成

工布江达县人民政府办、后勤服务中心、藏语文工作委员会办公室(编译局)是纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

二、部门职责和机构设置

工布江达县人民政府办公室

(一)部门职责

1.贯彻执行上级党委和政府的方针、政策、重大决策部署、重要会议精神。组织调查研究,围绕县政府的重大决策、重要改革和重点工作开展专题调研,提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施,为县政府决策提供参考依据。

2.负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作,办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。

    3.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审批;根据县人民政府领导同志的指示,对县人民政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报县人民政府领导同志决策。

4.督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导同志报告;协助县人民政府领导同志做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作;负责县人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理各乡镇、各部门向县人民政府反映的重要问题。

5.负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

6.负责政务信息和电子政务的规划、组织、协调、执行、业务指导及县人民政府系统办公自动化建设工作,为县人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

7.负责县人民政府与上级有关部门和县人民政府与县委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系;负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

8.贯彻执行国家和自治区对外方针政策,有关法律法规以及区党委、政府、市委、市政府有关旅游、外事、侨务、港澳工作的决定和指示。

9.协调本县外事侨务活动计划,研究、会签、审核和报批涉外工作请示、报告,协调有关部门处理县重大涉外事宜。

10.负责外事侨务信息工作,了解和掌握全县外事侨务工作情况及外国人和境外非政府组织及其他组织的中方雇员在我县活动情况,向县委、政府提出有关建议。负责管理本县的对外友好城市活动。

11.负责接待来访的重要外宾、从事公务活动的各国外交人员及进行采访活动的外国记者,办理县级领导人的对外交往事宜,做好外事接待工作,会同有关部门做好外宾参观点的建设和涉外管理工作。

12.按照出国(境)分工,审核、草拟报批本县人员因公出国(境)任务,办理本县因公出国(境)人员出访有关事项,掌握出访团组在外工作情况;办理邀请外国人来访的呈报及有关事项。

13.配合有关部门做好对外宣传工作;指导协调本县各乡镇及有关部门的外事侨务工作,配合有关部门监督检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况,参与处理涉外案件;负责安排全县涉外人员的教育培训。

14.承办县人民政府及县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

工布江达县人民政府办公室(外事办)核定行政编制,

工布江达县机关后勤服务中心:

(一)部门职责:根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规,结合我县实际,制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度,并组织实施;负责本县政府办公室(外事办公室)车辆运营管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作;负责政府食堂餐饮服务、管理工作;负责机关大院内公共基础设施的服务管理工作;承担政府办公室基本建设和物业管理工作;负责县级干部办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作;负责县级干部办公室和各单位报刊配送工作;联系接待用车;负责本县四大班子的接待工作,协调政府各部门的接待工作;负责县直机关办公用房的调配以及机关大院内的维护和修缮工作;负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作;负责县委主要领导(含常务副书记)、县政府领导用车调配及管理,机关大院内车辆停放工作;负责机关食堂的日常管理工作;负责机关大院的不动资产管理工作;负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作;负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作;负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏的党政代表团以及综合性工作组的接待工作;承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置:工布江达县后勤服务中心为事业编制。

藏语文工作委员会办公室(编译局):

(一)部门职责:宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策,承担县藏语文工作委员会的日常工作;监督实施学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法和重大方针政策,监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作;负责审定藏语言文字的规范,负责指导藏语文软件推广应用工作;组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究;管理、监督全县社会使用藏语言文字的规范化工作;承担县委、县政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作;指导全县藏语文翻译业务,负责全县各类重要文件和群众来信来访等翻译工作。负责藏语言文字社会规范用语的推广宣传使用工作;负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和县委、县政府转发的中央、国务院、区、地党委、政府有关材料及文件的翻译工作;负责县领导讲话、大型会议材料的翻译工作;负责县人大、县政府颁布的各项法规条例、群众来信来访等翻译工作;负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作;负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况;负责指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字规范化工作,与宣传部门配合做好两种文字并重的宣传工作;承办县政府办交办和市编译局委托的其他事项。

(二)机构设置:藏语文工作委员会办公室(编译局)为参公编制。

第二部分工布江达县交通局2022年部门预算

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

(详见附表)

第三部分 工布江达县人民政府办公室2022年部门预算分析

一、工布江达县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算1333.04 万元,比上一年预算数减少286.03万元,减少17.67%,减少主要原因为单位人员及经费减少。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入1372.25万元;支出包括:一般公共服务支出918.83 万元、社会保障和就业支出108.86 万元卫生健康支出63.47 万元、住房保障支出85.48 万元项目支出156.40 万元二、工布江达县人民政府办公室2022年财政拨款收预算情况说明

工布江达县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算1333.04 万元,比上一年预算数减少286.03万元,减少17.67%,减少主要原因为单位人员减少。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

三、工布江达县交通局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款收入1,333.04 万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出918.83 万元占总收入的68.93%卫生健康支出63.47 万元占总收入的4.76%社会保障和就业支出108.86 万元占总收入的8.17%住房保障支出85.48 万元占总收入的6.41%

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

    2022年工布江达县人民政府办公室一般公共预算收支总预算1333.04万元减少286.03万元,减少17.67%,减少主要原因为单位人员及经费减少。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.支出数1333.04万元减少286.03万元,减少17.67%,主要包括:基本支出基本支出1,176.64 万元,比上一年预算数减少21.23 万元,减少1.77%,社会保障和就业支出108.86万元,比上一年预算数减少6.87万元,减少5.94%住房保障和就业支85.48万元,比上一年预算数减少5.5万元,减少6.05%项目支出156.40 万元,比上一年预算数减少264.80 万元,减少62.87%。按照综合预算的原则,工布江达县交通局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县交通局2022年收支总预算1333.04万元,收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县人民政府办公室一般公共预算支出数1333.04万元减少286.03万元,减少17.67%,主要包括:基本支出1176.64 万元,比上一年预算数减少21.23 万元,减少1.77%减少主要原因为单位人员及经费调整;项目支出156.4万元,比上一年预算数减少264.8万元

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1176.64万元,占财政预算拨款的100%,其中:工资福利支出1105.23万元,占基本支出财政预算拨款的93.93%;商品和服务支出71.41万元,占基本支出财政预算拨款的6.06%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出(类)。2022年一般公共预算支出数为63.47 万元,比上一年预算数减少18.32 万元,减少22.40%   

1)行政单位医疗(项)2022年一般公共预算支出数为57.16 万元,比上一年预算数减少3.65 万元,减少6%。

2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为6.31 万元,比上一年预算数减少14.67 万元,减少69.92%。

2、社会保障和就业支出(类)。2022年一般公共预算支出数为108.86 万元,比上一年预算数减少6.87 万元,减少5.94%。

1)财政对基本养老保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为105.12万元,比上一年预算数减少6.74万元,减少6.03%。

2)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为2.03万元,比上一年预算数减少0.09万元,减少4.25%。

3)财政对生育保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为0万元

4)财政对失业保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为1.71万元,比上一年预算数减少0.04元,减少2.29%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年一般公共预算支出数为85.48万元,比上一年预算数减少5.5万元,减少6%。

、关于工布江达县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1176.64万元,其中:人员经费1105.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费71.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出156.4万元

、关于工布江达县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人民政府办公室2022年“三公”经费预算数14.1万元,其中:公务用车购置及运行费14.1万元,全部为公务用车运行费;本单位2022年无公务接待费因公出国(境)费

八、关于工布江达县人民政府办公室2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县人民政府办公室2022年有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

、关于工布江达县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人民政府办公室2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算71.41万元,比上一年预算数减少4.55万元,减少5.99%。

(二)政府采购情况说明。

工布江达县人民政府办公室2022年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

工布江达县人民政府办公室2022年度无国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明:

本单位按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步,按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作,并做2022年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

(六)政府债务情况

截止2022年3月31日,工布江达县政府\后勤\编译科未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县政府、后勤、编译2022年预算公开表