2025年部门(单位)预算信息公开模板
(注:涉密单位和涉密信息不予公开)
民政和退役军人事务局2025年度部门(单位)预算
(部门整体预算需要公开,如有二三级单位,则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开)
2025年1 月27日
目 录
第一部分 民政和退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 民政和退役军人事务局预算明细表
第三部分 民政和退役军人事务局预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
民政和退役军人事务局概况
一、主要职能
(一)内设机构划分及主要职责
县民政和退役军人事务局是县人民政府工作的职能部门,为正科级。
(二)县民政和退役军人事务局的主要职责
1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,研究起草民政事业发展的地方性法规和政府规章草案,拟订全县民政事业发展规划和政策并组织实施。
2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
3、拟订全县社会救助政策和标准,统筹城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。
4、负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5、负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域界线的管理工作,负责全县地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作,负责行政区划调整的审核工作。
6、负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。
7、负责殡葬管理工作,拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
11、组织拟订促进全县慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票销售管理工作。
12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划、政策,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、拟订全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。
14、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
15、完成县委、政府交办的其他任务。
16.职能转变。县民政和退役军人事务局应坚持以为民为中心,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供社会服务,完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。(1)组织实施退役军人事务局思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规,研究起草相关地方性法规和政府规章草案,褒扬彰显退役军人事务局为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
17.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休离职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人事务局服务管理工作。
18.组织实施并指导退役军人事务局教育培训工作,协调扶持退役军人事务局和随军随调家属就业创业。
19.会用有关部门制定我县退役军人事务局特殊保障政策并组织落实。
20.落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人事务局和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人事务局医疗保障、社会保障等待遇保障工作。
21.组织实施并指导伤病残退役军人事务局服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人事务局医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
22.组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人事务局、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。
23.负责烈士及退役军人事务局荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报我县拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣扬退役军人事务局、退役军人事务局工作单位和个人先进典型事迹。
24.指导并监察检查退役军人事务局相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人事务局权益保护维护和有关人员的帮扶救助工作。负责退役军人事务局信访工作。
二、部门(单位)机构设置情况
部门(单位)内设1个机构。
第三部分
民政和退役军人事务局2025年度部门(单位)预算数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
例如:收支总预算2614.2万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2283.88万元、政府性基金拨款收入79万元、上年结转251.32万元;支出包括社会保障和就业支出2201.75万元、卫生健康支出64万元、住房保障支出50.04万元和其他支出298.42万元。
二、部门(单位)收入总体情况
例如:收入预算总量2614.2万元,同比增加696.2万元,主要原因是:机构改革人员调整 。其中:上年结转251.32万元, 占9.61%;2025年一般公共预算拨款收入2283.88万元,占87 %;2025年政府性基金预算拨款收入79万元,占3 %;2025年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0 %。
三、部门(单位)支出总体情况
例如:支出预算总量2614.2万元,同比减少605万元,主要原因是:项目减少。其中:基本支出796.38万元,占30.46%;项目支出1817.82万元,占69.53%;事业单位经营支出0 万元,占0%……。
四、财政拨款收支总体情况
例如:财政拨款收支总预算2614.2万元,同比增加696.2万元,主要原因是:机构改革人员调整 。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2283.88万元、政府性基金79万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转251.32万元……;支出包括:社会保障和就业支出2201.75万元、卫生健康支出64万元、住房保障支出50.04万元、其他支出298.42万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如:一般公共预算当年拨款2283.88万元,比2024 年执行数增加103.88 万元,主要原因: 机构改革 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
例如::一般公共预算当年拨款2283.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;教育支出 万元,占 0 %;科学技术支出 0 万元,占0 %……
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
例如:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为0 万元,比2024年执行数减少0万元,下降 0 %。主要是……。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为0 万元,比2024 年执行数减少0 万元,下降 0 %。主要是……
……
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如:2025年一般公共预算基本支出2315.78万元,其中:
人员经费745.92万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。
公用经费50.04万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。
(教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。)
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。
例如:2025年“三公”经费预算数为8.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费 8.5 万元,公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年无增减。2025年因公出国(境) 0 个团组、 0人,公务用车购置 0 辆、保有 3 量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如:政府性基金预算当年拨款 79万元,比2024年执行数减少 108 万元,主要原因: 项目减少 。
(没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门(单位)2025年度没有政府性基金安排的支出”)。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。
例如:“三公”经费预算数为8.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 8.5万元,公务接待费0 万元。“三公”经费预算比2024年无增减。
因公出国(境) 0个团组、0 人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
例如:2025年部门(单位)机关……等 0 家行政单位以及……中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2024年预算减少(增加) 0 万元,降低(增长)0 %。
(二)政府采购情况说明。
例如:2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
例如:截至2025年 1 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中, 1 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 2 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……。
(四)2025年预算绩效情况说明。
例如:2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 25 个,资金 2362.88 万元,其中:中央转移支付资金2081.03万元,地方资金281.85 万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,分别是(项目名称 困难群众救助补助资金 ,资金 350.67万元;……),占年初项目支出预算总额的13.41 %。
附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
(六)政府债务情况。
2025年中共工布江达县民政和退役军人事务局无举借债务情况。
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。