工布江达县人民政府

政府信息公开

工布江达县行政审批和便民服务局2022年度部门决算公开

发布时间:2023-12-05   浏览次数:   【字体:

第一部分工布江达县行政审批和便民服务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门职责

1)贯彻落实国家、自治区、市及县有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规,负责推进落实“放管服”改革举措,创新和完善相关工作体制机制,优化政务环境,提出提升政务水平的意见和建议,为县委、政府科学决策提供依据。

2)负责推进县“互联网+政务服务”工作,努力构建“一网、一门、一次”工作格局;负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设,协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

3)负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度,并监督实施;负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进标准化建设;负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造,精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量;跟踪督办重大审批服务事项,协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4)负责拟定公共资源交易管理办法和制度,并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。

5)负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案,并组织实施监督工作;负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

6)负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法违规违纪问题。

7)负责指导乡(镇)行政审批和便民服务工作。

8)完成县委、政府交办的其他任务。

2.部门组织机构情况

工布江达县行政审批局设置政务服务中心。

二、机构设置

工布江达县财政局内设股室共有:综合办公室

人员构成情况

工布江达县行政审批局2022年末实有在职人员6人,其中:行政人员2人、参照公务员法管理事业人员4人

第二部分

2022部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

   工布江达县行政审批和便民服务局2022年度收入合1829002.99元, 工布江达县行政审批和便民服务局2022年度支出合1889377.07元,年初结转和结余60374.08万元,主要为工作经费结转使用资金。

二、收入决算情况说明

工布江达县行政审批和便民服务局2022年度收入合计1829002.99元,比上一年增加93515.51,增加5.39%,增加主要原因为疫情防控工作经费

三、支出决算情况说明

工布江达县行政审批局2022年度支出合计1889377.07元,比上一年增加144979.59元,增加8.31%,增加主要因为项目增加。其中:基本支出1769002.99元,占总支出的93.63%;项目支出120374.08元,占总支出的6.37%。按支出经济分,其中:工资福利支出1677433.21元,占总支出的88.78%;商品和服务支出211943.86元,占总支出的11.23%

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共决算财政拨款支出合计1889377.07元,比上一年增加144979.59元,增加8.31%,增加主要因为项目增加。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

工布江达县行政审批和便民服务局2022年度一般公共决算财政拨款基本支出1769002.99元,比上一年增加33515.51元,增加1.93%。其中:人员经费支出1677433.21元,占总支出的94.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出91569.78元,占总支出的5.17%。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会、其他商品和服务支出等。

六、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县财政局2022年度“三公”经费决算数0  

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务接待费0元;

3、公务用车购置及运行维护费0.(本单位因公出国(境)费及公务接待费公务用车购置及运行维护费无)

七、机关运行经费支出说明工布江达县财政局2022年度机关运行经费91569.78元,比上一年增加26349.7元,增加40.4%主要包括:办公费27375.16元,电费7200.6元,差旅费6817元,工会经费22400元,福利费500元,其他商品和服务支出27277.02元。

八、政府采购支出说明

2022年工布江达县行政审批和便民服务局无政府采购。

九、国有资产占有使用情况。

截止2022年年底,行政审批和便民服务局固定资产总额0元。

十、关于2022年度绩效评价情况说明

2022年行政审批局项目3个,编制项目3个,涉及资金120400元,我们将积极推进项目绩效管理,严把项目绩效目标编制质量关,确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县行政审批和便民服务局无重大项目

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2022年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分名词解释

一、一般公共决算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费,指纳入中央财政决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县2022年行政审批和便民服务局部门决算表