工布江达县人民政府
第一部分工布江达县电视台概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况说明
十一、重点、重大项目信息
十二、举借债务情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工布江达县电视台概况
一、部门职责
宣传贯彻党的理论和路线方针政策,宣传贯彻中央关于新时 期西藏工作的指导思想和方针政策。
(2)统筹组织重大宣传报道,正面宣传工布江达,积极开展涉藏 舆论斗争。
(3)坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督。
(4)组织广播电视和网络视听节目创作生产,办好精品栏目创优 工作,制作播出群众喜闻乐见的精品节目。不断提高节目质量,建设具
有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体,讲好工布江达故事。
(5)做好广播电视节目播出、转播和传输工作,确保完成中央、 自治区、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出;按期完成无线、 有线广播电视信号传输覆盖任务。 (6)贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好 广播电视经营创收与管理,促进广播电视产业健康发展。
(7)做好全台干部职工思想政治建设和业务培训,加强与区内外 新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作,做好特殊人才的引荐工作。
(8)打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台,保障正常 运转,推动媒体融合发展。
(9)推进覆盖范围内广播电视网络建设和节目的接收、传输、覆 盖工作,做好广播电视网络设备的检测、维护、维修工作,确保安全播出。
(10)完成县委、政府和县委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
工布江达县电视台内设机构包括:综合办公室、编辑室、栏目组、 传输办、记者办。
人员构成情况
实有在职人员 16 人,其中:事业编制人员 10 人,工人编制 6 人。
第二部分 2022年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附表)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
工布江达县电视台2022年度收入合计5626558.83元;工布江达县电视台2022年度支出合计5638818.83元。年初结转和结余12260万元,主要为设备维护及播音员服装、妆发购置资金等项目结转使用资金。
二、收入决算情况说明
工布江达县电视台2022年度收入合计5626558.83元,,比上一年增加648650.5元,增加13.03%;增加主要因为应急广播体系传输覆盖网络建设经费等项目资金
三、支出决算情况说明
工布江达县电视台2022年度支出合计5638818.83元,比上一年增加621615.5元,增加12.39%;增加人员及经费。其中:基本支出3881278.62元,占总支出的68.83%;项目支出1757540.21元,占总支出的31.69%。按支出经济分,其中:工资福利支出3555565.42元,占总支出的63.06%;商品和服务支出1578794.69元,占总支出的27.99%;对个人和家庭的补助支出226918元,占总支出的4.02%;资本性支出277540.72万,占总支出的4.92%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
工布江达县电视台2022年度一般公共决算财政拨款支出5638818.83元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出5000元,占总支出的0.08%;文化旅游体育与传媒支出4873798.09元,占总支出的86.43,社会保障和就业支出339483.21元,占总支出的6.02%;卫生健康支出179577.53元,占总支出的3.18%;住房保障支出240960元,占总支出的4.27%。
(一)一般公共服务支出(类)支出5000元,比2022年年初预算数0元,增加,5000元,主要原因为项目增加。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)支出4873798.09元,比2022年年初预算数2536060元,减少,2337738.09元,主要原因为项目减少。
(三)社会保障和就业支出(类)支出339483.21元,比2022年年初预算数324700元,减少14783.21元,主要原因为人员减少。
(四)卫生健康支出(类)支出179577.53元,比2022年年初预算数167200元,减少12377.53元,主要原因为事业人员不在享受公务员医疗补助。
(五)住房保障支出(类)支出240960元,比2022年年初预算数253100元,增加12140元,主要原因为人员调整。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工布江达县电视台2022年度一般公共决算财政拨款基本支出3881278.62元,比上一年增加158545.29元,增加4.26%。其中:人员经费支出3658203.42元,占总支出的94.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出223075.2元,占总支出的5.75%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
工布江达县电视台2022年度“三公”经费决算数57085元,比上一年44957元,增加370.68% 。
1、因公出国(境)费为0元;本单位因公出国无。
2、公务接待费0元;本单位公务接待无。
3、公务用车购置及运行维护费44925.3元,占“三公”经费的100%,全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2022年保有车辆共1辆,无车辆购置。比上一年增加16057.3元,增加55.62%,2022年年初预算数为44925.3元,2022年决算数与年初预算无差别。
七、机关运行经费支出说明
一、机关运行经费支出情况。工布江达县电视台2022年度机关运行经费223075.2元,比上一年减少3745.28元,增加1.65%。主要包括:办公费52368.74元,印刷费7999.16元,水费1000元,差旅费16882元,工会经费42900元,福利费1000元,公务用车运行维护费44925.3元,其他商品和服务支出56000元。
八、政府采购情况说明
2022年工布江达县商务局计划采购2笔,实际完成2笔。采购率达100%,计划采购金额1735900元,实际采购金额1570000元,节约了165900元,节约率达9.56%。
九、国有资产占有使用情况。
截止2022年年底,工布江达县电视台一般公务用车2辆。固定资产总额2120975元。车辆类固定资产2120975元,占资产总额100%。
十、决算绩效情况
2022年电视台项目15个,编制项目15个,涉及资金1757500元,我们将积极推进项目绩效管理,严把项目绩效目标编制质量关,确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。
十一、重点、重大项目信息
2022年工布江达县电视台无重大项目
十二、举借债务情况说明
本单位截止2022年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分 名词解释
一、一般公共决算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
六、“三公”经费,指纳入中央财政决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。